11月21日下午,学院召开了关于内控、审计问题整改的专题会议。此次会议旨在深入剖析学院当前在内控和审计方面存在的问题,并制定切实有效的整改措施,确保学院管理工作的规范化和高效化。会议由总法律顾问邓春燕主持,学院办公室、党群纪检处等各职能部门负责人及相关人员参会。
会上,学院办公室审计干事就学院在2024年度内部控制自评存在的内控缺陷问题进行汇报。为学院后续的整改工作提供了明确的方向。办公室主任易海英依据近两年审计、合规问题整改清单,把问题分解至相关主责部门,要求各部门严格按照整改计划执行,确保在规定时间内完成整改任务。
学院总法律顾问邓春燕进行总结讲话。她强调了内控和审计工作对学院规范化管理的重要性。她指出,一要提高思想认识,深刻理解此项工作意义。二要加强协调配合,凝聚工作合力。三要强化监督检查,发挥业务、审计管理、纪委监察部门“三道防线” 监督机制,保障整改落实到位。
此次会议的召开,不仅为学院内控和审计问题的整改工作指明了方向,也进一步增强了各部门的责任意识和担当精神,助力学院的管理工作迈上新台阶。
供稿:杨苗苗
编辑:刘婷
校审:杨敏
主编:程智平